info Empenho
Número
09050006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/05/2024
Valor
R$ 1.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 323/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
0095/2024-SMS
Data Assinatura
29/04/2024
Vigência
29/04/2024 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 11.600,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,80 250,000000 R$ 1.450,00
Total R$ 1.450,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9630
Data: 15/07/2024
Valor: R$ 870,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 323/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 8819 Data Emissão: 01/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: R$ 870,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 870,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240017476902 Chave Acesso: 23240713150780000106550010000088191262060645 Chave Verific: 23240713150780000106550010000088191262060645 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 150.0000 R$ 5,80 R$ 870,00
Cód. Liquidação: 7505
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 580,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 323/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 8747 Data Emissão: 07/06/2024 Doc. Ref.: 202406 Valor Bruto: R$ 580,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 580,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2024 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240009247796 Chave Acesso: 23240613150780000106550010000087471915709086 Chave Verific: 23240613150780000106550010000087471915709086 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 100.0000 R$ 5,80 R$ 580,00
Total Geral: R$ 1.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 323/2023 E PMS 2022-2025. 09/08/2024 09080027   R$ 580,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 323/2023 E PMS 2022-2025. 07/08/2024 07080026   R$ 870,00
Total R$ 1.450,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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