info Empenho
Número
09040009/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/04/2026
Valor
R$ 81.900,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD006/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 327.600,00
Valor Total
R$ 327.600,00
assignment Contrato
Número
0048/2021-SAUDE
Data Assinatura
03/03/2021
Vigência
03/03/2021 - 02/06/2026
Valor Total
R$ 2.206.320,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | R$ 327.600,00 | 1,000000 | R$ 81.900,00 |
| Total | R$ 81.900,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10627
Data: 19/06/2026
Valor: R$ 27.300,00
Descrição / Justificativa: LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 38694 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 27.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 320095987 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 |
Cód. Liquidação: 10628
Data: 19/06/2026
Valor: R$ 27.300,00
Descrição / Justificativa: LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 38692 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 27.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 487179197 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 |
Cód. Liquidação: 10629
Data: 19/06/2026
Valor: R$ 27.300,00
Descrição / Justificativa: LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 38693 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 27.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 381847547 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 |
Total Geral: R$ 81.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 19/06/2026 | 19060019 | R$ 27.300,00 | |
| LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 19/06/2026 | 19060020 | R$ 27.300,00 | |
| LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 19/06/2026 | 19060021 | R$ 27.300,00 | |
| Total | R$ 81.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||