info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08110024/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Global
                Data
                    08/11/2018
                Valor
                    R$ 46.884,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                                                     
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (ESCOVA DENTAL INFANTIL, CREME DENTAL E SABONETE LÍQUIDO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RP060/2018 - SME E CONTRATO 099/2018-SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Infantil
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.392.514/0001-00
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP060/2018-SME
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        15/08/2015
                    Data Publicação
                        15/08/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 224.705,22
                    Valor Total
                        R$ 226.784,46
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        099/2018-SME
                    Data Assinatura
                        15/08/2018
                    Vigência
                        15/08/2018 - 31/12/2018
                    Valor Total
                        R$ 72.963,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREME DENTAL 50G | R$ 3,47 | 3.000,000000 | R$ 10.410,00 | 
| 2 | ESCOVA DENTAL INFANTIL | R$ 2,10 | 2.600,000000 | R$ 5.460,00 | 
| 3 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | R$ 20,34 | 1.100,000000 | R$ 22.374,00 | 
| 4 | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 1 LITRO CONCENTRADO PH 5,05 -6,0 | R$ 4,80 | 1.800,000000 | R$ 8.640,00 | 
| Total | R$ 46.884,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16043
                                                            Data: 03/12/2018
                                                            Valor: R$ 46.884,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (ESCOVA DENTAL INFANTIL, CREME DENTAL E SABONETE LÍQUIDO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RP060/2018 - SME E CONTRATO 099/2018-SME.
                                                        | Número: 3594 | Data Emissão: 30/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 46.884,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.884,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180076547454 | Chave Acesso: 23181121392514000100550010000035941000035943 | Chave Verific: 23-1811-21.392.514/0001-00-55-001-000.003.594-100. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 46.884,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 46.884,00 | 
| Total | R$ 46.884,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (ESCOVA DENTAL INFANTIL, CREME DENTAL E SABONETE LÍQUIDO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RP060/2018 - SME E CONTRATO 099/2018-SME. | 25/01/2019 | 25010054 | R$ 46.884,00 | 
| Total | R$ 46.884,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        