info Empenho
Número
08080069/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/08/2025
Valor
R$ 5.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.231.355/0001-02
library_books Licitação
Número
PE24006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2025
Data Publicação
01/07/2024
Valor Estimado
R$ 1.407.343,20
Valor Total
R$ 851.945,52
assignment Contrato
Número
0039/2025-SMS
Data Assinatura
13/02/2025
Vigência
11/03/2025 - 11/03/2026
Valor Total
R$ 26.847,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LORATADINA, 10 MG. | R$ 0,09 | 60.000,000000 | R$ 5.400,00 |
Total | R$ 5.400,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13351
Data: 18/09/2025
Valor: R$ 5.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2025 E PMS 2022-2025.
Número: 1734 | Data Emissão: 11/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 5.400,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.400,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 243250277333364 | Chave Acesso: 43250943231355000102550010000017341000149118 | Chave Verific: 43250943231355000102550010000017341000149118 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LORATADINA, 10 MG. | COMPRIMIDO | 60000.0000 | R$ 0,09 | R$ 5.400,00 |
Total Geral: R$ 5.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2025 E PMS 2022-2025. | 30/09/2025 | 30090001 | R$ 5.400,00 | |
Total | R$ 5.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |