info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08050006/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    08/05/2024
                Valor
                    R$ 3.086,10
                Natureza
                    Sentenças Judiciais 
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS - SENTENÇA JUDICIAL
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS, CONFORME OFICIO Nº 561/2023 - CAF, CONTRATO 298/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    43.338.933/0001-04
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23048-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/10/2023
                    Data Publicação
                        24/07/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 141.587,04
                    Valor Total
                        R$ 59.011,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0298/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        09/11/2023
                    Vigência
                        10/11/2023 - 09/11/2024
                    Valor Total
                        R$ 15.908,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARISTAB 15 MG. | R$ 11,43 | 270,000000 | R$ 3.086,10 | 
| Total | R$ 3.086,10 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8596
                                                            Data: 27/06/2024
                                                            Valor: R$ 3.086,10
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS, CONFORME OFICIO Nº 561/2023 - CAF, CONTRATO 298/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
                                                        | Número: 64 | Data Emissão: 29/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 3.086,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.086,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 233240020859000 | Chave Acesso: 33240543338933000104550010000000641265217838 | Chave Verific: 33240543338933000104550010000000641265217838 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARISTAB 15 MG. | COMPRIMIDO | 270.0000 | R$ 11,43 | R$ 3.086,10 | 
                                            Total Geral: R$ 3.086,10                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS, CONFORME OFICIO Nº 561/2023 - CAF, CONTRATO 298/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 09/08/2024 | 09080002 | R$ 3.086,10 | |
| Total | R$ 3.086,10 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||