info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08030006/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    08/03/2017
                Valor
                    R$ 2.048,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    09.423.609/0001-48
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE020/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/10/2016
                    Data Publicação
                        01/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 3.167.804,37
                    Valor Total
                        R$ 853.810,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        020201616
                    Data Assinatura
                        14/02/2017
                    Vigência
                        14/02/2017 - 14/02/2018
                    Valor Total
                        R$ 8.324,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, AMPOLA 2ML | R$ 0,26 | 2.000,000000 | R$ 520,00 | 
| 2 | RINGER-LACTATO SOL.INJETÁVEL FR 500ML | R$ 2,50 | 500,000000 | R$ 1.250,00 | 
| 3 | GLICOSE 50% INJ 10ML | R$ 0,25 | 1.000,000000 | R$ 250,00 | 
| 4 | CLORETO DE POTASSIO 10% SOL. INJETAVEL 10ML CX COM 200 UND | R$ 0,28 | 100,000000 | R$ 28,00 | 
| Total | R$ 2.048,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2350
                                                            Data: 29/03/2017
                                                            Valor: R$ 2.048,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 42925 | Data Emissão: 29/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 2.048,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.048,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170017932000 | Chave Acesso: 23170309423609000148550010000429251000429259 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 2.048,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26/04/2017 | 26040029 | R$ 2.048,00 | |
| Total | R$ 2.048,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        