info Empenho
Número
07080004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2023
Valor
R$ 877,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de gêneros alimentícios - café, para atender as necessidades desta secretaria. CONTRATO 008/2023-SECJEL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.310.411/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
008/2023-SECJEL
Data Assinatura
13/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 13/02/2024
Valor Total
R$ 3.442,50
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 6,75 | 130,000000 | R$ 877,50 |
Total | R$ 877,50 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12063
Data: 22/08/2023
Valor: R$ 877,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de gêneros alimentícios - café, para atender as necessidades desta secretaria. CONTRATO 008/2023-SECJEL.
Número: 2701070 | Data Emissão: 11/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 877,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 877,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 17767 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230056700902 | Chave Acesso: 23230863310411000101550040027010701441665433 | Chave Verific: 23230863310411000101550040027010701441665433 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 130.0000 | R$ 6,75 | R$ 877,50 |
Total Geral: R$ 877,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de gêneros alimentícios - café, para atender as necessidades desta secretaria. CONTRATO 008/2023-SECJEL. | 01/09/2023 | 01090021 | R$ 877,50 | |
Total | R$ 877,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |