info Empenho
Número
07030048/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 2.303,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0023/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 14.309,10

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% ( SOLUÇÃO DE MILTON). USO ODONTOLÓGICO. FRASCO DE 1000 ML. R$ 6,00 6,000000 R$ 36,00
2 SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. USO ODONTOLÓGICO. FRASCO DE 1000 ML. R$ 6,16 10,000000 R$ 61,60
3 POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS. INFANTIL. AUTOCLAVAVEL. DISPOSITIVO DE APOIO PARA MORDIDA. R$ 71,25 10,000000 R$ 712,50
4 ESCOVA COM CERDAS DE LATÃO. USADA PARA LIMPEZA DE BROCAS. NÃO É AUTOCLAVÁVEL. R$ 14,84 40,000000 R$ 593,60
5 PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. R$ 49,98 18,000000 R$ 899,64
Total R$ 2.303,34

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
6400 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 18/05/2023 5750   R$ 1.179,54
14195 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 02/10/2023 5916   R$ 1.026,20
Total R$ 2.205,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 30/11/2023 30110022   R$ 1.026,20
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 20/07/2023 20070003   R$ 1.179,54
Total R$ 2.205,74
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO 14/11/2023 14110181 R$ 97,60
Total R$ 97,60
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