info Empenho
Número
06070117/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 75.255,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
410/2021-SMS
Data Assinatura
07/10/2021
Vigência
07/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 195.400,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AMITRIPTILINA 25 MG. | R$ 0,09 | 649.500,000000 | R$ 58.455,00 |
2 | PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40MG. | R$ 0,04 | 420.000,000000 | R$ 16.800,00 |
Total | R$ 75.255,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12562
Data: 11/08/2022
Valor: R$ 59.344,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 382891 | Data Emissão: 03/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 59.344,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.344,40 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220070481416 | Chave Acesso: 26220808778201000126550010003828911717829084 | Chave Verific: 26220808778201000126550010003828911717829084 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AMITRIPTILINA 25 MG. | COMPRIMIDO | 649400.0000 | R$ 0,09 | R$ 58.446,00 |
002 | PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40MG. | COMPRIMIDO | 22460.0000 | R$ 0,04 | R$ 898,40 |
Cód. Liquidação: 13019
Data: 18/08/2022
Valor: R$ 15.895,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 384266 | Data Emissão: 12/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 15.895,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.895,20 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 12/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220073649521 | Chave Acesso: 26220808778201000126550010003842661390791250 | Chave Verific: 26220808778201000126550010003842661390791250 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40MG. | COMPRIMIDO | 397380.0000 | R$ 0,04 | R$ 15.895,20 |
Total Geral: R$ 75.239,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2022 | 28100175 | R$ 59.344,40 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/10/2022 | 06100032 | R$ 15.895,20 | |
Total | R$ 75.239,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 19/08/2022 | 19080071 | R$ 15,40 |
Total | R$ 15,40 |