info Empenho
Número
05100036/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
05/10/2023
Valor
R$ 6.824,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE PINTURA, CIMENTO E TELA GALVANIZADA DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22003-STDE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/11/2022
Data Publicação
22/08/2022
Valor Estimado
R$ 129.063,80
Valor Total
R$ 90.595,52
assignment Contrato
Número
0013/2023-STDE
Data Assinatura
14/02/2023
Vigência
14/02/2023 - 14/02/2024
Valor Total
R$ 66.806,04

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CABO PP 750V 3 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. R$ 722,99 2,999600 R$ 2.168,70
2 CABO PARALELO 750V 2 X 1,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. R$ 289,99 2,000000 R$ 579,98
3 CABO PP 750V 4 X 1,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. R$ 582,00 2,000000 R$ 1.164,00
4 TINTA ESMALTE SINTETICO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. R$ 98,67 5,000000 R$ 493,35
5 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 6,00 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. R$ 480,00 2,000000 R$ 960,00
6 CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. R$ 48,20 10,000000 R$ 482,00
7 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. R$ 199,00 3,000000 R$ 597,00
8 TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA FACHADA 50CM X 25M. R$ 379,63 1,000000 R$ 379,63
Total R$ 6.824,66

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
15571 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE PINTURA, CIMENTO E TELA GALVANIZADA DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE. 23/10/2023 930   R$ 6.824,19
Total R$ 6.824,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE PINTURA, CIMENTO E TELA GALVANIZADA DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE. 09/11/2023 09110007   R$ 6.824,19
Total R$ 6.824,19
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 01/11/2023 01110129 R$ 0,47
Total R$ 0,47
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