info Empenho
Número
04060050/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2024
Valor
R$ 6.559,68
Natureza
Sentenças Judiciais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SENTENÇAS JUDICIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 0001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
PE198/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
25/11/2021
Valor Estimado
R$ 1.272.495,35
Valor Total
R$ 878.521,70
assignment Contrato
Número
0001/2022-SMS
Data Assinatura
06/01/2022
Vigência
06/01/2022 - 05/01/2026
Valor Total
R$ 3.514.086,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | R$ 269,97 | 8,000000 | R$ 2.159,76 |
2 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | R$ 1.099,98 | 4,000000 | R$ 4.399,92 |
Total | R$ 6.559,68 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7764
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 6.559,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 0001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 3657 | Data Emissão: 13/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 6.559,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.559,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: fubnzkeovr8sqmcw3lh5yig24pj | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 1.099,98 | R$ 4.399,92 |
002 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | SERVIÇO | 8.0000 | R$ 269,97 | R$ 2.159,76 |
Total Geral: R$ 6.559,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 0001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 28/06/2024 | 28060016 | R$ 6.559,68 | |
Total | R$ 6.559,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |