info Empenho
Número
03070761/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 2.028,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 322/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22024-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
09/03/2022
Valor Estimado
R$ 969.576,00
Valor Total
R$ 718.632,00
assignment Contrato
Número
0322/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 30.734,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DIGOXINA, 0,25MG. | R$ 0,12 | 16.900,000000 | R$ 2.028,00 |
Total | R$ 2.028,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12396
Data: 14/08/2023
Valor: R$ 2.028,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 322/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 9349 | Data Emissão: 04/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 2.028,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.028,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126230068250249 | Chave Acesso: 26230840788766000105550010000093491107244719 | Chave Verific: 26230840788766000105550010000093491107244719 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DIGOXINA, 0,25MG. | COMPRIMIDO | 16900.0000 | R$ 0,12 | R$ 2.028,00 |
Total Geral: R$ 2.028,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 322/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/10/2023 | 17100038 | R$ 2.028,00 | |
Total | R$ 2.028,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |