info Empenho
Número
03070043/2015
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2015
Valor
R$ 91.430,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
FUNDEB
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% EJA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015
Função
Educação
Subfunção
Educação de Jovens e Adultos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP015/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2015
Data Publicação
28/01/2015
Valor Estimado
R$ 1.285.173,33
Valor Total
R$ 377.201,70
assignment Contrato
Número
0152015-3-2
Data Assinatura
02/07/2015
Vigência
02/07/2015 - 02/07/2016
Valor Total
R$ 91.430,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE | R$ 0,31 | 20.000,000000 | R$ 6.200,00 |
2 | BORRACHA BICOLOR - ESPECIFICACAO: BORRACHA BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 40 UNIDADES. | R$ 0,13 | 35.000,000000 | R$ 4.550,00 |
3 | COLA BRANCA 90G | R$ 0,66 | 23.000,000000 | R$ 15.180,00 |
4 | CADERNO ARAME COM 72 FOLHAS (BRANCA) TAM. 200X275 CAPA FLEXIVEL DIVIDIDO EM SEIS MATERIAS | R$ 1,98 | 30.000,000000 | R$ 59.400,00 |
5 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR AZUL, CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE COM IRIFICIO LATERAL PONTA LATÃO COM ESFERA | R$ 0,22 | 10.000,000000 | R$ 2.200,00 |
6 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA TIPO PONTEIRA PARA LAPIS | R$ 0,05 | 78.000,000000 | R$ 3.900,00 |
Total | R$ 91.430,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13413
Data: 06/07/2015
Valor: R$ 42.213,80
Descrição / Justificativa:
Número: 636 | Data Emissão: 06/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 42.213,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.213,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150035859849 | Chave Acesso: 23150716970003000198550010000006360000006362 | Chave Verific: 23-1507-16.970.003/0001-98-55-001-000.000.636-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 13416
Data: 28/07/2015
Valor: R$ 7.793,28
Descrição / Justificativa:
Número: 785 | Data Emissão: 28/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 7.793,28 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.793,28 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150040310832 | Chave Acesso: 23150716970003000198550010000007850000007857 | Chave Verific: 23-1507-16.970.003/0001-98-55-001-000.000.785-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 14576
Data: 24/08/2015
Valor: R$ 34.036,20
Descrição / Justificativa:
Número: 949 | Data Emissão: 24/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 34.036,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.036,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150045915829 | Chave Acesso: 23150816970003000198550010000009490000009491 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 19463
Data: 03/11/2015
Valor: R$ 2.787,84
Descrição / Justificativa:
Número: 001491 | Data Emissão: 03/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 2.787,84 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.787,84 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150060443696 | Chave Acesso: 23151116970003000198550010000014910000014914 | Chave Verific: 23-1511-16.970.003/0001-98-55-001-000.001.491-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 86.831,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 16/11/2015 | 16110026 | R$ 2.787,84 | |
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 02/09/2015 | 02090023 | R$ 34.036,20 | |
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 21/08/2015 | 21080039 | R$ 50.007,08 | |
Total | R$ 86.831,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
saldo de empenho | 30/12/2015 | 30120063 | R$ 4.598,88 |
Total | R$ 4.598,88 |