info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03040513/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/04/2023
                Valor
                    R$ 650,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    04.772.058/0001-04
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP03/2019-SESEP
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        23/07/2019
                    Data Publicação
                        23/07/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 10.440,00
                    Valor Total
                        R$ 10.440,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0459/2019-SESEP
                    Data Assinatura
                        27/08/2019
                    Vigência
                        27/08/2019 - 26/08/2024
                    Valor Total
                        R$ 39.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA | R$ 650,00 | 1,000000 | R$ 650,00 | 
| Total | R$ 650,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5690
                                                            Data: 08/05/2023
                                                            Valor: R$ 650,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL.
                                                        | Número: 545 | Data Emissão: 08/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 11648 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8i24rkngylha3sufmtdj5q9pvcb | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 
                                            Total Geral: R$ 650,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL. | 17/05/2023 | 17050014 | R$ 650,00 | |
| Total | R$ 650,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||