info Empenho
Número
02100009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2018
Valor
R$ 6.398,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
231/2018-SMS
Data Assinatura
03/09/2018
Vigência
03/09/2018 - 03/09/2019
Valor Total
R$ 78.078,14

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL MADEIRA TAM 66 X 96 80G R$ 0,43 200,000000 R$ 86,00
2 CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML R$ 0,80 100,000000 R$ 80,00
3 PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO R$ 1,22 200,000000 R$ 244,00
4 EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA R$ 1,44 120,000000 R$ 172,80
5 PINCEL P/ RETROPROJETOR (VERMELHO) R$ 1,64 50,000000 R$ 82,00
6 LIGA ELASTICA Nº 18 BORRACHA NATURAL COM 100G R$ 2,04 60,000000 R$ 122,40
7 PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO 40MM (TRANSPARENTE FUMÊ) R$ 2,80 40,000000 R$ 112,00
8 FITA CREPE R$ 2,92 80,000000 R$ 233,60
9 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 484 X 550MM R$ 2,99 200,000000 R$ 598,00
10 TESOURA MEDIA 8" - INOX R$ 4,16 60,000000 R$ 249,60
11 PASTA AZ LOMBO LARGO C/ PRESILHA DE METAL R$ 5,89 180,000000 R$ 1.060,20
12 LIVRO PROTOCOLO PEQUENO C/100FLS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS R$ 7,74 100,000000 R$ 774,00
13 FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE R$ 9,99 100,000000 R$ 999,00
14 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 R$ 11,80 5,000000 R$ 59,00
15 BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 R$ 13,90 10,000000 R$ 139,00
16 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - AZUL R$ 39,33 20,000000 R$ 786,60
17 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - VERMELHA R$ 39,99 5,000000 R$ 199,95
18 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA - PRETA R$ 40,00 10,000000 R$ 400,00
Total R$ 6.398,15

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 6.398,15
Total R$ 6.398,15
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 17/04/2019 17040040 R$ 6.398,15
Total R$ 6.398,15
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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