info Empenho
Número
02090169/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 10.205,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0143/2023-SME
Data Assinatura
20/12/2023
Vigência
20/12/2023 - 20/12/2025
Valor Total
R$ 308.448,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VII. | R$ 5,10 | 2.001,000000 | R$ 10.205,10 |
Total | R$ 10.205,10 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15844 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME | 17/10/2024 | 241 | R$ 9.317,70 | |
Total | R$ 9.317,70 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME | 23/10/2024 | 23100058 | R$ 9.317,70 | |
Total | R$ 9.317,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/10/2024 | 01100298 | R$ 887,40 |
Total | R$ 887,40 |