info Empenho
Número
02090089/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 286,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MATERIAIS IMPRESSOS DAS UNIDDAES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA), CONFORME CONTRATO 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE142/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
10/09/2021
Valor Estimado
R$ 1.293.732,00
Valor Total
R$ 533.400,00
assignment Contrato
Número
0005/2022-SMS
Data Assinatura
10/01/2022
Vigência
10/01/2022 - 09/01/2023
Valor Total
R$ 139.340,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | R$ 5,73 | 50,000000 | R$ 286,50 |
Total | R$ 286,50 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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24058 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MATERIAIS IMPRESSOS DAS UNIDDAES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA), CONFORME CONTRATO 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/12/2022 | 1954 | R$ 286,50 | |
Total | R$ 286,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 286,50 |
Total | R$ 286,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MATERIAIS IMPRESSOS DAS UNIDDAES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA), CONFORME CONTRATO 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/03/2023 | 10030182 | R$ 286,50 |
Total | R$ 286,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |