info Empenho
Número
02050344/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE23001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
26/12/2022
Valor Estimado
R$ 530.248,40
Valor Total
R$ 327.775,20
assignment Contrato
Número
0104/2023-SMS
Data Assinatura
24/04/2023
Vigência
24/04/2023 - 23/04/2024
Valor Total
R$ 22.773,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | R$ 1,60 | 7.500,000000 | R$ 12.000,00 |
Total | R$ 12.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8932
Data: 21/06/2023
Valor: R$ 6.336,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6408 | Data Emissão: 19/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 6.336,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.336,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230041820925 | Chave Acesso: 23230610782385000140550010000064081000064166 | Chave Verific: 23230610782385000140550010000064081000064166 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | CAPSULA | 3960.0000 | R$ 1,60 | R$ 6.336,00 |
Cód. Liquidação: 11936
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 5.664,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6752 | Data Emissão: 28/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 5.664,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.664,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230052731476 | Chave Acesso: 23230710782385000140550010000067521000067600 | Chave Verific: 23230710782385000140550010000067521000067600 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | CAPSULA | 3540.0000 | R$ 1,60 | R$ 5.664,00 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/09/2023 | 29090142 | R$ 5.664,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/08/2023 | 04080029 | R$ 6.336,00 | |
Total | R$ 12.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |