info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050274/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/05/2022
                Valor
                    R$ 1.827,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 380/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE134/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/01/2021
                    Data Publicação
                        19/11/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 2.087.880,00
                    Valor Total
                        R$ 1.297.206,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0380/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        28/09/2021
                    Vigência
                        28/09/2021 - 27/09/2022
                    Valor Total
                        R$ 25.854,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML GOTAS. | R$ 0,87 | 2.100,000000 | R$ 1.827,00 | 
| Total | R$ 1.827,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9258
                                                            Data: 09/06/2022
                                                            Valor: R$ 1.653,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 380/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 11617 | Data Emissão: 31/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 1.653,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.653,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129221337698098 | Chave Acesso: 29220523232280000169550010000116171001655251 | Chave Verific: 29220523232280000169550010000116171001655251 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML GOTAS. | FRASCO | 1900.0000 | R$ 0,87 | R$ 1.653,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.653,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 380/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/08/2022 | 12080095 | R$ 1.653,00 | |
| Total | R$ 1.653,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 16/08/2022 | 16080003 | R$ 174,00 | 
| Total | R$ 174,00 | ||
 
                        