info Empenho
Número
02050254/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 20.643,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA-6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / PATOS / CARACARÁ / PATOS / PREFEITURA / SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0627/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.679.442,21

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CARACARÁ III R$ 3,36 6.144,000000 R$ 20.643,84
Total R$ 20.643,84

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
7843 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA-6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / PATOS / CARACARÁ / PATOS / PREFEITURA / SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. 12/06/2023 140   R$ 18.923,52
Total R$ 18.923,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA-6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / PATOS / CARACARÁ / PATOS / PREFEITURA / SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. 06/07/2023 06070083   R$ 18.923,52
Total R$ 18.923,52
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/06/2023 01060179 R$ 1.720,32
Total R$ 1.720,32
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