info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02020017/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/02/2017
                Valor
                    R$ 8.627,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    15.439.366/0001-39
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE020/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/10/2016
                    Data Publicação
                        01/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 3.167.804,37
                    Valor Total
                        R$ 853.810,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0202016051
                    Data Assinatura
                        19/10/2016
                    Vigência
                        19/10/2016 - 19/10/2017
                    Valor Total
                        R$ 15.955,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIFAMPICINA 300 MG | R$ 4,73 | 1.000,000000 | R$ 4.730,00 | 
| 2 | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | R$ 12,99 | 300,000000 | R$ 3.897,00 | 
| Total | R$ 8.627,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1710
                                                            Data: 10/03/2017
                                                            Valor: R$ 6.649,86
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 5727 | Data Emissão: 10/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 6.649,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1726023950 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.649,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 38894 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170026893579 | Chave Acesso: 43170215439366000139550000000057271245902141 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 4767
                                                            Data: 26/05/2017
                                                            Valor: R$ 1.958,22
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 5814 | Data Emissão: 26/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.958,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1746754272 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.958,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 38894 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170041783883 | Chave Acesso: 43170315439366000139550000000058141875772744 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 8.608,08                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060211 | R$ 1.958,22 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/03/2017 | 29030140 | R$ 6.649,86 | |
| Total | R$ 8.608,08 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 18,92 | 
| Total | R$ 18,92 | |
 
                        