info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01120518/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/12/2023
                Valor
                    R$ 17.420,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
                Centro de Custo
                    LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0080/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    04.238.951/0001-54
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE175/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/12/2021
                    Data Publicação
                        15/10/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 2.679.403,56
                    Valor Total
                        R$ 2.563.080,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0080/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        21/03/2022
                    Vigência
                        21/03/2022 - 21/03/2026
                    Valor Total
                        R$ 6.484.600,73
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL DE BANCADA, PORTÁTIL E COMPACTO, PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS. | R$ 380,00 | 13,000000 | R$ 4.940,00 | 
| 2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - ASPIRADOR DE SECREÇÃO E FLUIDOS PORTÁTIL, PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS. | R$ 180,00 | 15,000000 | R$ 2.700,00 | 
| 3 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO - UMIDIFICADOR COM GERADOR DE FLUXO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE GASES RESPIRATÓRIOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO. | R$ 4.890,00 | 2,000000 | R$ 9.780,00 | 
| Total | R$ 17.420,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20385
                                                            Data: 29/12/2023
                                                            Valor: R$ 17.420,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0080/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 39794 | Data Emissão: 29/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 17.420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 1861417 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 463756617 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL DE BANCADA, PORTÁTIL E COMPACTO, PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS. | SERVICO 1 UNIDADE | 13.0000 | R$ 380,00 | R$ 4.940,00 | 
| 002 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - ASPIRADOR DE SECREÇÃO E FLUIDOS PORTÁTIL, PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS. | SERVICO 1 UNIDADE | 15.0000 | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 | 
| 003 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO - UMIDIFICADOR COM GERADOR DE FLUXO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE GASES RESPIRATÓRIOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO. | SERVICO 1 UNIDADE | 2.0000 | R$ 4.890,00 | R$ 9.780,00 | 
                                            Total Geral: R$ 17.420,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 17.420,00 | 
| Total | R$ 17.420,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0080/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/02/2024 | 23020132 | R$ 17.420,00 | 
| Total | R$ 17.420,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        