info Empenho
Número
01120304/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 16.375,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE). PE22006-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22006-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 8.822.653,44
Valor Total
R$ 4.831.852,80
assignment Contrato
Número
0109/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 770.342,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA V. | R$ 7,43 | 2.204,000000 | R$ 16.375,72 |
Total | R$ 16.375,72 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20569
Data: 28/12/2023
Valor: R$ 13.359,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE). PE22006-SME.
Número: 546 | Data Emissão: 27/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 13.359,14 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.359,14 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 200021212 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: yuijlc5zo8s2gxbfawe374mrh9d | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA V. | QUILOMETRO | 1798.0000 | R$ 7,43 | R$ 13.359,14 |
Total Geral: R$ 13.359,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120450 | R$ 3.016,58 |
Total | R$ 3.016,58 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 13.359,14 |
Total | R$ 13.359,14 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE). PE22006-SME. | 23/02/2024 | 23020068 | R$ 13.359,14 |
Total | R$ 13.359,14 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |