info Empenho
Número
01120076/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2017
Valor
R$ 94.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL CONFORME CONTRATO 025/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.427.828/0001-59
library_books Licitação
Número
PE049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2017
Data Publicação
21/08/2017
Valor Estimado
R$ 7.218.711,00
Valor Total
R$ 3.832.236,36
assignment Contrato
Número
025/2017-SECOG
Data Assinatura
10/10/2017
Vigência
10/10/2017 - 10/04/2020
Valor Total
R$ 8.101.171,10
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 1,00 | 94.000,000000 | R$ 94.000,00 |
Total | R$ 94.000,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15112
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 38.446,66
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL CONFORME CONTRATO 025/2017.
Número: 458 | Data Emissão: 01/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 38.446,66 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.446,66 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 565715404 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 15821
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 55.488,11
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL CONFORME CONTRATO 025/2017.
Número: 465 | Data Emissão: 14/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 55.488,11 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.488,11 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 808720315 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 93.934,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL CONFORME CONTRATO 025/2017. | 21/12/2017 | 21120060 | R$ 38.446,66 | |
Total | R$ 38.446,66 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
DESPESA CANCELADA,POR NÃO UTILIZADA,A PEDIDO DA SECRETARIA. | 26/12/2017 | 26120003 | R$ 65,23 |
Total | R$ 65,23 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 55.488,11 |
Total | R$ 55.488,11 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, COM EMPREGADOS REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL CONFORME CONTRATO 025/2017. | 25/01/2018 | 25010005 | R$ 55.488,11 |
Total | R$ 55.488,11 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |