info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01110347/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/11/2023
                Valor
                    R$ 5.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                     MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (POR MEIO DE TAXI), DESTINADO AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA SECRETARIA.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    63.303.267/0001-78
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22022-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/08/2022
                    Data Publicação
                        13/06/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 724.500,00
                    Valor Total
                        R$ 723.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0194/2022-SME
                    Data Assinatura
                        08/09/2022
                    Vigência
                        08/09/2022 - 08/09/2026
                    Valor Total
                        R$ 231.360,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 | 
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 18943
                                                            Data: 07/12/2023
                                                            Valor: R$ 3.616,02
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (POR MEIO DE TAXI), DESTINADO AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA SECRETARIA.
                                                        | Número: 63455 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 3.616,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.616,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 841936336 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.616,02 | R$ 3.616,02 | 
                                            Total Geral: R$ 3.616,02                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (POR MEIO DE TAXI), DESTINADO AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA SECRETARIA. | 28/12/2023 | 28120225 | R$ 3.616,02 | |
| Total | R$ 3.616,02 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120308 | R$ 1.383,98 | 
| Total | R$ 1.383,98 | ||
 
                        