info Empenho
Número
01100005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2018
Valor
R$ 10.078,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
231/2018-SMS
Data Assinatura
03/09/2018
Vigência
03/09/2018 - 03/09/2019
Valor Total
R$ 78.078,14
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL MADEIRA TAM 66 X 96 80G | R$ 0,43 | 200,000000 | R$ 86,00 |
2 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML | R$ 0,80 | 200,000000 | R$ 160,00 |
3 | PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO | R$ 1,22 | 400,000000 | R$ 488,00 |
4 | EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA | R$ 1,44 | 120,000000 | R$ 172,80 |
5 | PINCEL P/ RETROPROJETOR (VERMELHO) | R$ 1,64 | 100,000000 | R$ 164,00 |
6 | LIGA ELASTICA Nº 18 BORRACHA NATURAL COM 100G | R$ 2,04 | 60,000000 | R$ 122,40 |
7 | PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO 40MM (TRANSPARENTE FUMÊ) | R$ 2,80 | 60,000000 | R$ 168,00 |
8 | FITA CREPE | R$ 2,92 | 120,000000 | R$ 350,40 |
9 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 484 X 550MM | R$ 2,99 | 300,000000 | R$ 897,00 |
10 | TESOURA MEDIA 8" - INOX | R$ 4,16 | 100,000000 | R$ 416,00 |
11 | PASTA AZ LOMBO LARGO C/ PRESILHA DE METAL | R$ 5,89 | 300,000000 | R$ 1.767,00 |
12 | LIVRO PROTOCOLO PEQUENO C/100FLS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS | R$ 7,74 | 100,000000 | R$ 774,00 |
13 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | R$ 9,99 | 180,000000 | R$ 1.798,20 |
14 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 | R$ 11,80 | 10,000000 | R$ 118,00 |
15 | BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 | R$ 13,90 | 30,000000 | R$ 417,00 |
16 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - AZUL | R$ 39,33 | 30,000000 | R$ 1.179,90 |
17 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - VERMELHA | R$ 39,99 | 10,000000 | R$ 399,90 |
18 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA - PRETA | R$ 40,00 | 15,000000 | R$ 600,00 |
Total | R$ 10.078,60 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13508 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/10/2018 | 41252 | R$ 10.078,60 | |
Total | R$ 10.078,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 10.078,60 |
Total | R$ 10.078,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2019 | 17040041 | R$ 10.078,60 |
Total | R$ 10.078,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |