info Empenho
Número
01090297/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 912.194,97
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013 - REF 09/2017
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP203/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2013
Data Publicação
06/11/2013
Valor Estimado
R$ 8.822.548,56
Valor Total
R$ 849.771.181,37
assignment Contrato
Número
2032013
Data Assinatura
11/12/2013
Vigência
11/12/2013 - 07/12/2018
Valor Total
R$ 31.439.127,82
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( GARI) | R$ 1,00 | 912.194,970000 | R$ 912.194,97 |
Total | R$ 912.194,97 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11660
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 912.194,97
Descrição / Justificativa: DESP. REF. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013 - REF 09/2017
Número: 22373 | Data Emissão: 02/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 912.194,97 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 912.194,97 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 980616371 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 912.194,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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DESP. REF. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013 - REF 09/2017 | 20/10/2017 | 20100048 | R$ 217.438,52 | |
DESP. REF. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013 - REF 09/2017 | 20/10/2017 | 20100047 | R$ 217.438,52 | |
DESP. REF. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013 - REF 09/2017 | 20/10/2017 | 20100046 | R$ 434.877,04 | |
Total | R$ 869.754,08 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 42.440,89 |
Total | R$ 42.440,89 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 42.440,89 |
Total | R$ 42.440,89 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 42.440,89 |
Total | R$ 42.440,89 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
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Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 42.440,89 |
Total | R$ 42.440,89 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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DESP. REF. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, DE ACORDO COM PP 203/2013 - REF 09/2017 | 23/02/2021 | 23020027 | R$ 42.440,89 |
Total | R$ 42.440,89 |
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Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |