info Empenho
Número
01080102/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO ESTADUAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD085/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
048/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 625.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). R$ 70.000,00 1,000000 R$ 70.000,00
Total R$ 70.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14201
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 1.798,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO ESTADUAL.
Número: 1338 Data Emissão: 01/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 1.798,97
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.798,97
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: ong8yki46 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 1.798,97 R$ 1.798,97
Cód. Liquidação: 13791
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 68.201,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO ESTADUAL.
Número: 1337 Data Emissão: 01/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 68.201,03
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 68.201,03
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 N° do CGF do Emitente: 554 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: k28qeiau3 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). SERVIÇO 1.0000 R$ 68.201,03 R$ 68.201,03
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO ESTADUAL. 01/11/2022 01110035   R$ 1.798,97
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER URGENTE NAS UNIDADES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO ESTADUAL. 30/09/2022 30090045   R$ 68.201,03
Total R$ 70.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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