info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01080010/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Global
                Data
                    01/08/2023
                Valor
                    R$ 668,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Material de Higiene e Limpeza
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades do SAAE de Sobral.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    13.150.780/0001-06
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22025-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/04/2023
                    Data Publicação
                        21/07/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 328.259,97
                    Valor Total
                        R$ 129.509,53
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0047/2023-SAAE
                    Data Assinatura
                        06/06/2023
                    Vigência
                        07/06/2023 - 06/06/2024
                    Valor Total
                        R$ 953,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,24 | 200,000000 | R$ 248,00 | 
| 2 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 2,10 | 200,000000 | R$ 420,00 | 
| Total | R$ 668,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13015
                                                            Data: 13/09/2023
                                                            Valor: R$ 668,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades do SAAE de Sobral.
                                                        | Número: 8076 | Data Emissão: 29/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 668,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 668,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230061018380 | Chave Acesso: 23230813150780000106550010000080761010534698 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,10 | R$ 420,00 | 
| 002 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,24 | R$ 248,00 | 
                                            Total Geral: R$ 668,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 15/09/2023 | 15090006 | R$ 668,00 | |
| Total | R$ 668,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        