info Empenho
Número
01070013/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2015
Valor
R$ 5.565,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS 232 SC DE CIMENTO 50KG PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS COMO: DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, MEIO FIOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ALVENARIAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME PP035/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP035/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/04/2015
Data Publicação
12/03/2015
Valor Estimado
R$ 273.737,92
Valor Total
R$ 208.909,66
assignment Contrato
Número
0352015-1
Data Assinatura
27/04/2015
Vigência
27/04/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 28.569,08
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CIMENTO 50KG.. | R$ 23,99 | 232,000000 | R$ 5.565,68 |
Total | R$ 5.565,68 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11246
Data: 07/07/2015
Valor: R$ 5.565,68
Descrição / Justificativa:
Número: 001601 | Data Emissão: 07/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 5.565,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.565,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 123150036091883 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 5.565,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAIS 232 SC DE CIMENTO 50KG PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS COMO: DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, MEIO FIOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ALVENARIAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME PP035/2015. | 07/08/2015 | 07080037 | R$ 5.565,68 | |
Total | R$ 5.565,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |