info Empenho
Número
01040359/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 1.728,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
0150/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
13/06/2023 - 12/06/2024
Valor Total
R$ 5.760,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. R$ 5,76 300,000000 R$ 1.728,00
Total R$ 1.728,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5255
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 1.728,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 7826 Data Emissão: 26/04/2024 Doc. Ref.: 202404 Valor Bruto: R$ 1.728,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.728,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2024 N° do CGF do Emitente: 8533024 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240035073874 Chave Acesso: 23240416970003000198550000000078261050749931 Chave Verific: 23240416970003000198550000000078261050749931 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. ROLO 300.0000 R$ 5,76 R$ 1.728,00
Total Geral: R$ 1.728,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023 E PMS 2022-2025. 07/06/2024 07060069   R$ 1.728,00
Total R$ 1.728,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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