info Empenho
Número
01040233/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 17.349,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEL-4H14, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/ TORTO (MANHÃ/TARDE) PE23008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/11/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 5.257.739,52
Valor Total
R$ 2.360.888,64
assignment Contrato
Número
039/2024-SME
Data Assinatura
11/03/2024
Vigência
11/03/2024 - 11/03/2025
Valor Total
R$ 261.210,24
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TORTO IV. | R$ 8,98 | 1.932,000000 | R$ 17.349,36 |
Total | R$ 17.349,36 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6017 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEL-4H14, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/ TORTO (MANHÃ/TARDE) PE23008-SME | 13/05/2024 | 652 | R$ 16.595,04 | |
Total | R$ 16.595,04 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEL-4H14, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/ TORTO (MANHÃ/TARDE) PE23008-SME | 22/05/2024 | 22050055 | R$ 16.595,04 | |
Total | R$ 16.595,04 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇAO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080164 | R$ 754,32 |
Total | R$ 754,32 |