info Empenho
Número
01040172/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 8.948,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23003-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2023
Data Publicação
02/02/2023
Valor Estimado
R$ 490.407,72
Valor Total
R$ 470.366,00
assignment Contrato
Número
0212/2023-SMS
Data Assinatura
29/08/2023
Vigência
29/08/2023 - 28/08/2024
Valor Total
R$ 45.157,70
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 208,10 | 43,000000 | R$ 8.948,30 |
Total | R$ 8.948,30 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5252
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 8.948,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 7819 | Data Emissão: 26/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 8.948,30 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.948,30 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323240035073863 | Chave Acesso: 23240416970003000198550000000078191072179920 | Chave Verific: 23240416970003000198550000000078191072179920 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 43.0000 | R$ 208,10 | R$ 8.948,30 |
Total Geral: R$ 8.948,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 212/2023 E PMS 2022-2025. | 17/07/2024 | 17070060 | R$ 8.948,30 | |
Total | R$ 8.948,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |