info Empenho
Número
01030827/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 516,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
0160/2023-SMS
Data Assinatura
20/06/2023
Vigência
20/06/2023 - 19/06/2024
Valor Total
R$ 29.305,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LIVRO DE ATA, DIMENSÕES APROXIMADAS 320MM X 220MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, CONTENDO 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO. | R$ 17,20 | 30,000000 | R$ 516,00 |
Total | R$ 516,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5239
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 516,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 7824 | Data Emissão: 26/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 516,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 516,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323240035073872 | Chave Acesso: 23240416970003000198550000000078241352265045 | Chave Verific: 23240416970003000198550000000078241352265045 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LIVRO DE ATA, DIMENSÕES APROXIMADAS 320MM X 220MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, CONTENDO 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 17,20 | R$ 516,00 |
Total Geral: R$ 516,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060117 | R$ 516,00 | |
Total | R$ 516,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |