info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01030108/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/03/2022
                Valor
                    R$ 3.750,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
                Centro de Custo
                    HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL MED HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 215/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    05.675.713/0001-79
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE047/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        18/05/2021
                    Data Publicação
                        26/03/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 481.116,00
                    Valor Total
                        R$ 308.800,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0215/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        18/06/2021
                    Vigência
                        18/06/2021 - 17/06/2022
                    Valor Total
                        R$ 45.687,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. | R$ 3,75 | 500,000000 | R$ 1.875,00 | 
| 2 | FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 2-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. | R$ 3,75 | 500,000000 | R$ 1.875,00 | 
| Total | R$ 3.750,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3721
                                                            Data: 21/03/2022
                                                            Valor: R$ 1.875,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 215/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 23580 | Data Emissão: 18/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.875,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.875,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220016164669 | Chave Acesso: 23220305675713000179550010000235801000244827 | Chave Verific: 23220305675713000179550010000235801000244827 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. | ENVELOPE | 360.0000 | R$ 3,75 | R$ 1.350,00 | 
| 002 | FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 2-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. | ENVELOPE | 140.0000 | R$ 3,75 | R$ 525,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.875,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 215/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2022 | 29060040 | R$ 1.875,00 | |
| Total | R$ 1.875,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 27/06/2022 | 27060013 | R$ 1.875,00 | 
| Total | R$ 1.875,00 | ||
 
                        