info Empenho
Número
01030103/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 97,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
0044/2023-STDE
Data Assinatura
11/07/2023
Vigência
11/07/2023 - 11/07/2024
Valor Total
R$ 145,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. R$ 4,85 20,000000 R$ 97,00
Total R$ 97,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4495
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 97,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
Número: 182 Data Emissão: 19/04/2024 Doc. Ref.: 202404 Valor Bruto: R$ 97,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 97,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2024 N° do CGF do Emitente: 58549 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240032674761 Chave Acesso: 23240432089904000121550010000001821030005208 Chave Verific: 23240432089904000121550010000001821030005208 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. UNIDADE 20.0000 R$ 4,85 R$ 97,00
Total Geral: R$ 97,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO. 02/05/2024 02050027   R$ 97,00
Total R$ 97,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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