info Empenho
Número
01020696/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 230,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
023/2021-SEPLAG
Data Assinatura
14/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 328,70

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. R$ 1,20 10,000000 R$ 12,00
2 RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. R$ 3,99 10,000000 R$ 39,90
3 REFIL PARA MOP UMIDO, 100% ALGODÃO NATURAL, PONTA DOBRADA, AUTO TORÇÃO, ENCAIXE EM MOP. R$ 9,84 10,000000 R$ 98,40
4 RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. R$ 8,00 10,000000 R$ 80,00
Total R$ 230,30

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2906
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 131,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021
Número: 6960 Data Emissão: 03/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 131,90
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 131,90
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220012703153 Chave Acesso: 23220303562872000131550010000069601214445045 Chave Verific: 23220303562872000131550010000069601214445045 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. PACOTE 10.0000 R$ 1,20 R$ 12,00
002 RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. UNIDADE 10.0000 R$ 3,99 R$ 39,90
003 RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. UNIDADE 10.0000 R$ 8,00 R$ 80,00
Cód. Liquidação: 3123
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 98,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021
Número: 7013 Data Emissão: 16/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 98,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 98,40
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2022 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220015601551 Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070131505184200 Chave Verific: 23220303562872000131550010000070131505184200 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 REFIL PARA MOP UMIDO, 100% ALGODÃO NATURAL, PONTA DOBRADA, AUTO TORÇÃO, ENCAIXE EM MOP. UNIDADE 10.0000 R$ 9,84 R$ 98,40
Total Geral: R$ 230,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021 08/04/2022 08040007   R$ 98,40
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021 31/03/2022 31030039   R$ 131,90
Total R$ 230,30
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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