info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020152/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/02/2018
                Valor
                    R$ 85,98
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    02.626.340/0001-58
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE060/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/09/2017
                    Data Publicação
                        15/08/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 691.370,25
                    Valor Total
                        R$ 256.320,47
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        147201708
                    Data Assinatura
                        23/11/2017
                    Vigência
                        11/12/2017 - 10/12/2018
                    Valor Total
                        R$ 50.003,25
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,42 | 200,000000 | R$ 85,98 | 
| Total | R$ 85,98 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2769
                                                            Data: 23/03/2018
                                                            Valor: R$ 85,98
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 186632 | Data Emissão: 28/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 85,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180012343349 | Chave Acesso: 23180202626340000158550040001866321955728310 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 85,98                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 06/04/2018 | 06040057 | R$ 85,98 | |
| Total | R$ 85,98 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        