info Empenho
Número
01020128/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 147,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado aos Acolhimentos e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
039/2023-SEDHAS
Data Assinatura
11/06/2023
Vigência
11/06/2023 - 11/06/2024
Valor Total
R$ 880,68
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,64 | 90,000000 | R$ 147,60 |
Total | R$ 147,60 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4428
Data: 18/04/2024
Valor: R$ 147,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado aos Acolhimentos e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG.
Número: 8665 | Data Emissão: 25/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 147,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 1832 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 143240072625780 | Chave Acesso: 43240340223106000179550010000086651000194502 | Chave Verific: 43240340223106000179550010000086651000194502 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 90.0000 | R$ 1,64 | R$ 147,60 |
Total Geral: R$ 147,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de esponja, destinado aos Acolhimentos e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 039/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG. | 07/05/2024 | 07050024 | R$ 147,60 | |
Total | R$ 147,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |