info Empenho
Número
01020120/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 2.640,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSS 4734, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 3,00 | 880,000000 | R$ 2.640,00 |
Total | R$ 2.640,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3595 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSS 4734, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019. | 28/03/2022 | 19 | R$ 1.560,00 | |
Total | R$ 1.560,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSS 4734, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJUNTO JATOBÁ/COHAB II/COHAB I/CONJUNTO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH.(MANHÃ/NOITE).PP004/2019. | 11/04/2022 | 11040006 | R$ 1.560,00 | |
Total | R$ 1.560,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2022 | 01040050 | R$ 1.080,00 |
Total | R$ 1.080,00 |