info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020113/2024
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/02/2024
                Valor
                    R$ 36,75
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
                Programa Atividade
                    GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF                                    
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de lustra moveis, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031.
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.644.910/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22031-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        26/04/2023
                    Data Publicação
                        01/08/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 1.082.987,55
                    Valor Total
                        R$ 390.060,32
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        043/2023-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        06/07/2023
                    Vigência
                        25/07/2023 - 25/07/2025
                    Valor Total
                        R$ 7.539,02
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,45 | 15,000000 | R$ 36,75 | 
| Total | R$ 36,75 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3890
                                                            Data: 13/03/2024
                                                            Valor: R$ 36,75
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de lustra moveis, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031.
                                                        | Número: 14274 | Data Emissão: 08/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 36,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240019979333 | Chave Acesso: 23240326644910000109550010000142741119242130 | Chave Verific: 23240326644910000109550010000142741119242130 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | FRASCO | 15.0000 | R$ 2,45 | R$ 36,75 | 
                                            Total Geral: R$ 36,75                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de lustra moveis, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031. | 23/04/2024 | 23040068 | R$ 36,75 | |
| Total | R$ 36,75 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        