info Empenho
Número
30060003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
30/06/2020
Valor
R$ 33.493,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº0656/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
065/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 41.590,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 69,92 | 25,000000 | R$ 1.748,00 |
2 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 63,49 | 500,000000 | R$ 31.745,00 |
Total | R$ 33.493,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8914
Data: 26/08/2020
Valor: R$ 33.493,00
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº0656/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Número: 714 | Data Emissão: 26/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 33.493,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.493,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200049312318 | Chave Acesso: 23200802069397000101550010000007141011319421 | Chave Verific: 23200802069397000101550010000007141011319421 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 25.0000 | R$ 69,92 | R$ 1.748,00 |
002 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | METRO CUBICO | 500.0000 | R$ 63,49 | R$ 31.745,00 |
Total Geral: R$ 33.493,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº0656/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 03/09/2020 | 03090053 | R$ 33.493,00 | |
Total | R$ 33.493,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |