info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28120002/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    28/12/2021
                Valor
                    R$ 150.067,68
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR ESTEVAM
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (INCUBADORAS/BERÇOS/APARELHOS PARA FOTOTERAPIA/POLTRONAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11407.563000/1200-04 E PORTARIA Nº 3.682 DE 21/12/2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    26.383.168/0001-17
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE184/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/12/2021
                    Data Publicação
                        28/10/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 571.933,07
                    Valor Total
                        R$ 239.527,68
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0477/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        23/12/2021
                    Vigência
                        23/12/2021 - 22/12/2022
                    Valor Total
                        R$ 186.902,44
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. | R$ 39.166,65 | 2,000000 | R$ 78.333,30 | 
| 2 | BERÇO AQUECIDO. | R$ 15.299,66 | 3,000000 | R$ 45.898,98 | 
| 3 | BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO, LEITO EM TIRAS DE AÇO. | R$ 889,90 | 3,000000 | R$ 2.669,70 | 
| 4 | APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA). | R$ 6.763,00 | 3,000000 | R$ 20.289,00 | 
| 5 | POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COM ACIONAMENTO MANUAL. | R$ 958,90 | 3,000000 | R$ 2.876,70 | 
| Total | R$ 150.067,68 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/03/2022 | R$ 144.521,28 | 
| Liquidação Resto a pagar | 28/02/2022 | R$ 5.546,40 | 
| Total | R$ 150.067,68 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE PRECATORIO N 0001925-28.2019.8.06.0000 EM FAVOR DE MANOEL DUARTE SOUSA FILHO, CONF OFICIO 385/2019 E OFICIO REQUISITORIO 25/2019 - ASPREC | 20/05/2022 | 20050528 | R$ 144.521,28 | 
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (INCUBADORAS/BERÇOS/APARELHOS PARA FOTOTERAPIA/POLTRONAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11407.563000/1200-04 E PORTARIA Nº 3.682 DE 21/12/2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 05/04/2022 | 05040039 | R$ 5.546,40 | 
| Total | R$ 150.067,68 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        