info Empenho
Número
28110013/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/11/2017
Valor
R$ 292,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 10 UND. DE CAIXA DECARGA E 10 UND. DE CHUVEIRO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280009/2017
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
013/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 48.075,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CHUVEIRO | R$ 5,50 | 10,000000 | R$ 55,00 |
2 | CAIXA DESCARGA COMUM | R$ 23,79 | 10,000000 | R$ 237,90 |
Total | R$ 292,90 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15268 | REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 10 UND. DE CAIXA DECARGA E 10 UND. DE CHUVEIRO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280009/2017 | 14/12/2017 | 2840 | R$ 292,90 | |
Total | R$ 292,90 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 292,90 |
Total | R$ 292,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 10 UND. DE CAIXA DECARGA E 10 UND. DE CHUVEIRO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280009/2017 | 30/05/2018 | 30050011 | R$ 292,90 |
Total | R$ 292,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |