info Empenho
Número
28110010/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/11/2017
Valor
R$ 450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 6 CAIXAS DE SOLDA DE 2,5MM DESTINADA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENCAO DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280013/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
013/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 48.075,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SOLDA 2,5MM | R$ 75,00 | 6,000000 | R$ 450,00 |
Total | R$ 450,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15222
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 450,00
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 6 CAIXAS DE SOLDA DE 2,5MM DESTINADA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENCAO DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280013/2017.
Número: 2838 | Data Emissão: 14/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 450,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 450,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170076004288 | Chave Acesso: 23171200387532000123550010000028380000028381 | Chave Verific: 23-1712-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.838-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 450,00 |
Total | R$ 450,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 6 CAIXAS DE SOLDA DE 2,5MM DESTINADA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENCAO DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280013/2017. | 30/05/2018 | 30050013 | R$ 450,00 |
Total | R$ 450,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |