info Empenho
Número
28110007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/11/2024
Valor
R$ 34.020,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
LOCACAO DE IMPRESSORA(S) MONOCROMATICA(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD006/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 327.600,00
Valor Total
R$ 327.600,00
assignment Contrato
Número
0048/2021-SAUDE
Data Assinatura
03/03/2021
Vigência
03/03/2021 - 02/03/2026
Valor Total
R$ 1.798.480,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | R$ 34.020,00 | 1,000000 | R$ 34.020,00 |
Total | R$ 34.020,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20456
Data: 11/12/2024
Valor: R$ 34.020,00
Descrição / Justificativa: LOCACAO DE IMPRESSORA(S) MONOCROMATICA(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 34126 | Data Emissão: 06/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 34.020,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.020,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 535987761 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 34.020,00 | R$ 34.020,00 |
Total Geral: R$ 34.020,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 34.020,00 |
Total | R$ 34.020,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
LOCACAO DE IMPRESSORA(S) MONOCROMATICA(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/03/2025 | 13030021 | R$ 34.020,00 |
Total | R$ 34.020,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |