info Empenho
Número
28060002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 10.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0023/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.389.400/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
16/05/2023
Valor Estimado
R$ 3.146.460,00
Valor Total
R$ 2.354.124,00
assignment Contrato
Número
0023/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
01/02/2024 - 31/01/2025
Valor Total
R$ 23.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CIPROFLOXACINO 500 MG. | R$ 0,20 | 54.000,000000 | R$ 10.800,00 |
Total | R$ 10.800,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14396
Data: 25/09/2024
Valor: R$ 10.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0023/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 588771 | Data Emissão: 15/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 10.800,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.800,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 243240062429409 | Chave Acesso: 43240794389400000184550010005887711001872160 | Chave Verific: 43240794389400000184550010005887711001872160 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CIPROFLOXACINO 500 MG. | COMPRIMIDO | 54000.0000 | R$ 0,20 | R$ 10.800,00 |
Total Geral: R$ 10.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0023/2024 E PMS 2022-2025. | 17/10/2024 | 17100047 | R$ 10.800,00 | |
Total | R$ 10.800,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |