info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28040001/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    28/04/2022
                Valor
                    R$ 1.083,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE154/21-SEPLA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/11/2021
                    Data Publicação
                        06/10/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 106.622,46
                    Valor Total
                        R$ 92.393,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        036/2021-SECJEL
                    Data Assinatura
                        03/12/2021
                    Vigência
                        03/12/2021 - 10/10/2022
                    Valor Total
                        R$ 4.432,50
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 98,50 | 11,000000 | R$ 1.083,50 | 
| Total | R$ 1.083,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8225
                                                            Data: 14/06/2022
                                                            Valor: R$ 1.083,50
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
                                                        | Número: 3171 | Data Emissão: 06/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 1.083,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.083,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220027432236 | Chave Acesso: 23220528975806000114550010000031711011623200 | Chave Verific: 23220528975806000114550010000031711011623200 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 11.0000 | R$ 98,50 | R$ 1.083,50 | 
                                            Total Geral: R$ 1.083,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 28/07/2022 | 28070034 | R$ 1.083,50 | |
| Total | R$ 1.083,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        