info Empenho
Número
28020035/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
28/02/2019
Valor
R$ 1.144,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018010801/2018
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 17/08/2019
Valor Total
R$ 4.648,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 258,000000 | R$ 903,00 |
2 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 69,000000 | R$ 241,50 |
Total | R$ 1.144,50 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4917 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS | 08/05/2019 | 166 | R$ 1.144,50 | |
Total | R$ 1.144,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS | 04/07/2019 | 04070078 | R$ 1.144,50 | |
Total | R$ 1.144,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |