info Empenho
Número
28020035/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
28/02/2019
Valor
R$ 1.144,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018010801/2018
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 17/08/2019
Valor Total
R$ 4.648,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 258,000000 | R$ 903,00 |
2 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 69,000000 | R$ 241,50 |
Total | R$ 1.144,50 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4917
Data: 08/05/2019
Valor: R$ 1.144,50
Descrição / Justificativa: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
Número: 166 | Data Emissão: 19/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.144,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.144,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/03/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141190049298938 | Chave Acesso: 41190305858023000155550010000001660000001667 | Chave Verific: 41-1903-05.858.023/0001-55-55-001-000.000.166-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | PACOTE | 258.0000 | R$ 3,50 | R$ 903,00 |
002 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | UNIDADE | 69.0000 | R$ 3,50 | R$ 241,50 |
Total Geral: R$ 1.144,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS | 04/07/2019 | 04070078 | R$ 1.144,50 | |
Total | R$ 1.144,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |